Aanbieding

Financiële beschouwingen

 

Meerjarenbegroting    ( * € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo Kadernota 2022-2025

183

-98

328

130

Bijstellingen programma's

Wonen

-332

-74

-62

7

Leven

-82

-27

-14

-24

Meedoen

-247

-306

-250

-257

Besturen

-144

-69

-69

-69

Overhead

-194

-186

-180

-167

Overigen / Algemene dekkingsmiddelen

-200

91

-87

273

Uitkeringen gemeentefonds

1.459

655

539

439

Totaal bijstellingen programma's

261

86

-122

202

Programmabegroting 2022-2025

444

-13

206

333

 
Ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo

Presentatie van het structurele begrotingssaldo ( * € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-6.196

-4.777

215

-268

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

6.640

4.764

-8

601

Begrotingssaldo na bestemming

444

-13

206

333

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

468

-19

482

0

Structureel begrotingssaldo

912

-32

689

333

Structurele kapitaallasten (her)investering 50%

-119

-119

-12

-55

Saldo

793

-151

676

278

Het begrotingssaldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten noemen we het structurele begrotingssaldo. Dit laat zien of onze begroting structureel in evenwicht is en daarmee ook op langere termijn voldoet.
Door de provincie is een handreiking aangeleverd om bij de presentatie van het structurele saldo ook de kapitaallasten (50%) mee te nemen in het jaar van investeren. Dit is niet verplicht op basis van BBV. Bij de beoordeling van onze financiële positie kijkt de provincie, als toezichthouder, wel naar dit structurele evenwicht in onze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 12/22/2021 12:16:51 met de export van 12/22/2021 12:10:18